Settore Tecnico n. 176 del 16/08/2024 reg.gen. 406 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica all'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. |
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2.246,50€ |
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Settore Tecnico n. 176 del 16/08/2024 reg.gen. 406 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica all'IMPIANTO DI DEPURAZIONE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.246,50€
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Settore Tecnico n. 175 del 16/08/2024 reg.gen. 405 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli IMPIANTI IDRICI IN LOCALITÀ TREPITÒ. |
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726,94€ |
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Settore Tecnico n. 175 del 16/08/2024 reg.gen. 405 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli IMPIANTI IDRICI IN LOCALITÀ TREPITÒ.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 726,94€
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Settore Tecnico n. 174 del 16/08/2024 reg.gen. 404 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli IMPIANTI IDRICI CENTRO URBANO |
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23,77€ |
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Settore Tecnico n. 174 del 16/08/2024 reg.gen. 404 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli IMPIANTI IDRICI CENTRO URBANO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 23,77€
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Settore Tecnico n. 173 del 16/08/2024 reg.gen. 403 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mese di APRILE 2024 per fornitura di energia elettrica agli edifici comunali. |
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2.039,76€ |
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Settore Tecnico n. 173 del 16/08/2024 reg.gen. 403 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mese di APRILE 2024 per fornitura di energia elettrica agli edifici comunali.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.039,76€
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Settore Tecnico n. 172 del 16/08/2024 reg.gen. 402 del 16/08/2024 |
Incarico di collaborazione professionale ad un esperto tecnico, profilo midle, nell'ambito dellattuazione del PNRR ai sensi dellart.1 L. n. 178/2020 art. 1 comma 179 bis Accertamento Somme |
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38.064,00€ |
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Settore Tecnico n. 172 del 16/08/2024 reg.gen. 402 del 16/08/2024
Incarico di collaborazione professionale ad un esperto tecnico, profilo midle, nell'ambito dellattuazione del PNRR ai sensi dellart.1 L. n. 178/2020 art. 1 comma 179 bis Accertamento Somme
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 38.064,00€
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Settore Affari Generali E Personale n. 139 del 16/08/2024 reg.gen. 414 del 16/08/2024 |
Ricorso in materia di tributi comunali presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria. Conferimento incarico. |
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0,00€ |
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Settore Affari Generali E Personale n. 139 del 16/08/2024 reg.gen. 414 del 16/08/2024
Ricorso in materia di tributi comunali presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria. Conferimento incarico.
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Spesa prevista: 0,00€
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Settore Affari Generali E Personale n. 138 del 16/08/2024 reg.gen. 401 del 16/08/2024 |
ricorso in materia di tributi comunali presso la corte di giustizia tributaria di I grado di Reggio Calabria.Liquidazione in acconto. |
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636,88€ |
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Settore Affari Generali E Personale n. 138 del 16/08/2024 reg.gen. 401 del 16/08/2024
ricorso in materia di tributi comunali presso la corte di giustizia tributaria di I grado di Reggio Calabria.Liquidazione in acconto.
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Spesa prevista: 636,88€
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Settore Tecnico n. 171 del 14/08/2024 reg.gen. 399 del 14/08/2024 |
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO COMUNALE, LUGLIO 2024. - Liquidazione Fattura ditta "Fortebuono Metallinfissi srl" |
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1.098,00€ |
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Settore Tecnico n. 171 del 14/08/2024 reg.gen. 399 del 14/08/2024
FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ACQUEDOTTO COMUNALE, LUGLIO 2024. - Liquidazione Fattura ditta "Fortebuono Metallinfissi srl"
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Spesa prevista: 1.098,00€
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Settore Affari Generali E Personale n. 137 del 14/08/2024 reg.gen. 400 del 14/08/2024 |
Acquisto materiale di igiene e pulizia per uffici comunali.Liquidazione. |
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0,00€ |
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Settore Affari Generali E Personale n. 137 del 14/08/2024 reg.gen. 400 del 14/08/2024
Acquisto materiale di igiene e pulizia per uffici comunali.Liquidazione.
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Settore Affari Generali E Personale n. 136 del 14/08/2024 reg.gen. 398 del 14/08/2024 |
Acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. Liquidazione. |
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311,59€ |
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Settore Affari Generali E Personale n. 136 del 14/08/2024 reg.gen. 398 del 14/08/2024
Acquisto materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali. Liquidazione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 311,59€
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